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OFICIALÍA MAYOR |
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DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013 |
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CONCEPTO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
(31-OCTUBRE-2013) |
3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
971,643,558.00 |
491,562,707.45 |
3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
340,202,474.00 |
174,704,802.84 |
3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
884,551,507.00 |
373,626,728.76 |
3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
60,907,282.00 |
11,950,987.27 |
3500 |
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
764,849,447.00 |
286,684,912.99 |
3600 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
14,332,120.00 |
1,980,307.59 |
3700 |
SERVICIOS DE
TRASLADO Y VIÁTICOS. |
124,472,538.00 |
44,856,602.75 |
3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
119,802,354.00 |
55,546,405.68 |
3900 |
OTROS SERVICIOS
GENERALES. |
578,893,640.00 |
366,719,572.53 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
3,859,654,920.00 |
1,807,633,027.86 |
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