|
OFICIALÍA MAYOR |
|
DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013 |
|
|
|
|
CONCEPTO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
(30-ABRIL-2013) |
3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
971,643,558.00 |
54,054,366.77 |
3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
340,202,474.00 |
28,486,872.30 |
3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
884,551,507.00 |
34,390,468.10 |
3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
60,907,282.00 |
360,863.86 |
3500 |
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
764,849,447.00 |
36,239,524.76 |
3600 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
14,332,120.00 |
11,670.00 |
3700 |
SERVICIOS DE
TRASLADO Y VIÁTICOS. |
124,472,538.00 |
6,422,674.90 |
3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
119,802,354.00 |
20,160,504.40 |
3900 |
OTROS SERVICIOS
GENERALES. |
578,893,640.00 |
106,116,692.63 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
3,859,654,920.00 |
286,243,637.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|