|
SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011 |
|
|
CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
(31-MAYO-2011) |
3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
452,830,852.00 |
70,110,547.43 |
3200 |
SERVICIOS
DE ARRENDAMIENTO. |
324,553,433.00 |
68,665,632.37 |
3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
317,329,532.00 |
56,433,187.47 |
3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
23,812,980.00 |
4,956,092.24 |
3500 |
SERVICIOS
DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
488,655,818.00 |
60,714,330.55 |
3600 |
SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
3,482,479.00 |
1,320,869.00 |
3700 |
SERVICIOS
DE TRASLADO Y VIÁTICOS. |
55,101,185.00 |
14,156,154.06 |
3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
25,018,095.00 |
6,009,083.99 |
3900 |
OTROS
SERVICIOS GENERALES. |
449,483,644.00 |
135,943,639.90 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,140,268,018.00 |
418,309,537.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|