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SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
(31-AGOSTO-2011) |
3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
461,796,163.00 |
158,635,684.89 |
3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
350,158,999.00 |
124,981,950.12 |
3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
318,697,674.00 |
117,286,191.51 |
3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
26,423,128.00 |
8,386,325.56 |
3500 |
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
491,175,742.00 |
142,257,568.44 |
3600 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
8,899,991.00 |
2,254,370.81 |
3700 |
SERVICIOS DE
TRASLADO Y VIÁTICOS. |
57,137,206.00 |
26,526,718.18 |
3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
25,018,095.00 |
20,359,964.57 |
3900 |
OTROS SERVICIOS
GENERALES. |
463,284,657.00 |
215,528,592.32 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,202,591,655.00 |
816,217,366.40 |
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