|
SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2009 |
|
CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
EJERCIDO |
(30-SEPTIEMBRE-2009) |
3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
433,428,770.00 |
153,432,843.97 |
3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
348,863,130.00 |
163,829,264.62 |
3300 |
ASESORÍAS,CONSULTORÍAS, SERVICIOS INFORMÁTICOS, ESTUDIOS,
INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS. |
300,388,210.00 |
32,000,298.10 |
3400 |
SERVICIOS
COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y
GASTOS INHERENTES. |
602,615,899.00 |
367,664,811.85 |
3500 |
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
372,726,696.00 |
181,329,065.75 |
3600 |
SERVICIOS DE
IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. |
13,840,893.00 |
6,822,266.14 |
3700 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
6,338,949.00 |
2,092,505.57 |
3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
57,234,857.00 |
31,445,421.59 |
3900 |
PÉRDIDAS DEL
ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y
PAGO DE LIQUIDACIONES. |
16,614,282.00 |
10,780,780.69 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,152,051,686.00 |
949,397,258.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|