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SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2009 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
EJERCIDO |
(31-JULIO-2009) |
3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
433,428,770.00 |
96,261,799.91 |
3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
348,863,130.00 |
129,464,101.03 |
3300 |
ASESORÍAS,CONSULTORÍAS, SERVICIOS INFORMÁTICOS, ESTUDIOS,
INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS. |
300,388,210.00 |
22,458,731.83 |
3400 |
SERVICIOS
COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y
GASTOS INHERENTES. |
602,615,899.00 |
249,761,511.10 |
3500 |
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
372,726,696.00 |
139,892,014.82 |
3600 |
SERVICIOS DE
IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. |
13,840,893.00 |
5,086,269.16 |
3700 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
6,338,949.00 |
1,625,838.74 |
3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
57,234,857.00 |
22,329,514.39 |
3900 |
PÉRDIDAS DEL
ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y
PAGO DE LIQUIDACIONES. |
16,614,282.00 |
9,870,468.98 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,152,051,686.00 |
676,750,249.96 |
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