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SECRETARÍA
EJECUTIVA DE FINANZAS |
DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011 |
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CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
(30-JUNIO-2011) |
3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
452,830,852.00 |
97,190,895.36 |
3200 |
SERVICIOS
DE ARRENDAMIENTO. |
324,553,433.00 |
86,946,185.13 |
3300 |
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. |
317,329,532.00 |
80,543,124.73 |
3400 |
SERVICIOS
FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. |
23,812,980.00 |
7,071,625.17 |
3500 |
SERVICIOS
DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
488,655,818.00 |
80,884,209.01 |
3600 |
SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
3,482,479.00 |
1,698,386.36 |
3700 |
SERVICIOS
DE TRASLADO Y VIÁTICOS. |
55,101,185.00 |
18,964,695.28 |
3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
25,018,095.00 |
10,854,167.81 |
3900 |
OTROS
SERVICIOS GENERALES. |
449,483,644.00 |
160,106,918.39 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,140,268,018.00 |
544,260,207.24 |
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