|
SECRETARÍA EJECUTIVA DE FINANZAS |
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 |
|
|
CONCEPTO/
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO ASIGNADO |
PAGADO |
(31-MARZO-2010) |
3100 |
SERVICIOS
BÁSICOS. |
530,241,338.00 |
20,274,404.31 |
3200 |
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO. |
391,285,085.00 |
25,670,510.83 |
3300 |
ASESORÍAS,CONSULTORÍAS, SERVICIOS INFORMÁTICOS, ESTUDIOS,
INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS. |
79,943,223.00 |
3,679,744.54 |
3400 |
SERVICIOS
COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y
GASTOS INHERENTES. |
669,997,734.00 |
71,200,174.53 |
3500 |
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
296,545,786.00 |
19,102,073.12 |
3600 |
SERVICIOS DE
IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. |
22,525,033.00 |
2,937,675.77 |
3700 |
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. |
4,763,960.00 |
374,824.58 |
3800 |
SERVICIOS
OFICIALES. |
63,604,764.00 |
6,028,028.17 |
3900 |
PÉRDIDAS DEL
ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y
PAGO DE LIQUIDACIONES. |
13,001,906.00 |
2,019,831.71 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
2,071,908,829.00 |
151,287,267.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|